老师请问下 这个收发存汇总表和用友里应该怎么对
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:同学可以核对存货下子目录下科目余额表的余额与收发汇总表是否存在差异,然后再根据差异情况进行排查。
2021-09-2209:34:14

推荐问题

微信扫一扫,快速提问

最新问题

为什么该笔分录的进项税额转出是520?而不是0.13万元?想问下类似题型务必要将水电费拆开叙述吗?算出来是59.4495...,为什么是59.44,不是四舍五入吗为什么要减去100,和燃油附加费有关系吗?为什么是贷记库存现金,而不是银行存款?为什么有利息收入借方是活期存款?活期存款在借方是减少吗为什么不是借:其他应付款20000 管理费用40000 4月已经计提借:管理费用20000 贷:其他应付款20000为什么餐饮服务的普票不报销,前面运输服务的普票却报销了不含税金额不应该是1556.61吗老师好,想问一下这里我们已经收到了部分钱款的情况下,为什么不是用预收账款而是合同负债?(4月末已计提当月租金)什么意思为什么6 万拆成2万其他应付款和4万管理费用。为什么题目不能给完整的经济交易?合同里明确规定了预付款和剩余款项的支付时间,这些时间节点在会计账务处理上是如何体现和影响各阶段账务记录的?如果合同条款变更,比如预付款时间推迟,账务处理需要做哪些调整?装修费取得的增值税税额5.4万元可以抵扣吗?如果能抵扣,在后续的账务处理中要怎么体现?如果不能抵扣,原因是什么?支付装修费60万元和税额5.4万元时,会计分录中“长期待摊费用”记了60万,“应交税费——应交增值税(进项税额)”记了5.4万,那“银行存款”记65.4万,这个分录的编制依据是什么?每个科目的金额是怎么确定的?
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}